科室名称:审计科
负责人:王佳
工作职责:
一、在院长的领导下,依照国家的财经法规和有关规章制度负责审计科的全面工作。
二、贯彻执行国家审计法规,拟定审计计划及审计范围。
三、对医院下列的经济事项进行内部审计监督
1、对财务收支(预、决算)和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督。
2、对资金、财产、物资的完整、安全进行监督检查。
3、对账务账簿、原始凭证、报表的真实性进行审计检查。
4、对本单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;
5、对本单位固定资产投资项目进行审计;
6、对本单位的经济管理和效益情况进行审计;
7、对本单位的内部控制及风险管理情况进行审计;
8、对严重违反财经法纪的行为进行专案审计;
9、对专项资金的使用进行监督审计;
10、完成领导临时性安排的其他事项。
四、对审计过程中发现的问题,及时向有关科室和个人提出改进意见。审计终结,撰写审计报告。
五、办理医院领导、上级内部审计机构交办的审计事项。
六、配合国家审计机关和社会审计机构对医院进行审计。
七、参加有关会议,了解医院决策,时时关注“三重一大”决定,有针对性的拟定审计项目。
科室人员配置:设置主任1名,工作人员1名。